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德国飞艇

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吕钺
党组书记、检察长

     欢迎您访问浉河区人民检察院网站!
  
多年来,浉河区检察院坚持“立检为公,执法为民”的执法观,突出“强化法律监督,维护公平正义”的工作主题,落实“加大工作力度,提高执法水平和办案质量”的总体要求,坚持把保障经济平稳较快发展作为首要任务,坚持把保证浉河平安、和谐作为根本目标,深入贯彻落实科学发展观,深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作,不断强化法律监督,强化自身监督,强化检察队伍德国飞艇,正确履行检察职能。努力把检察工作提高到新水平,为浉河经济又好又快发展提供了更加有力的司法保障,为德国飞艇“平安浉河、”、构建和谐社会作出了积极的贡献。所有成绩的取得,饱含着每一名检察干警的心血和汗水,更离不开党委和上级检察机关的领导、人大监督、政府支持和政协民主监督,离不开人民群众和社会各界的关心、帮助。德国飞艇深知: 检察事业是人民的事业,只有深深根植与人民群众,才能保持旺盛的生命力,才能更好地应对新的挑战。随着科技强检的进步,德国飞艇建成开通了本网站,旨在依托信息网络,架起与人民群众沟通的桥梁。德国飞艇愿以此为窗口,加大检察工作宣传力度,报道检察工作动态,展示检察干警风采,使您更多地了解检察工作;德国飞艇愿以此为平台,认真倾听社会各界对德国飞艇的建议和意见,更好地接受社会各界对检察工作的监督,促进德国飞艇提高执法水平和工作效率,推动检察事业不断创新发展。诚挚地欢迎您提出宝贵的意见和建议,有您的支持,德国飞艇的工作会做得更好。


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浉河区检察院2018年度部门预算公开情况说明
作者: 侯慧  时间: 2017-02-12  新闻来源:德国飞艇,德国飞艇平台_官方入口 大 | |

 

浉河区检察院 

2018年度部门预算公开情况

 

目  录

第一部分  区检察院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  区检察院2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

六、政府性基金支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分  区检察院2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  区检察院概况

 一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

  浉河区检察院单位机关内设 22 个职能科室和 0 个二级归口预算单位。主要职责是:

1.依法行使检察权;向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;向区人大常务委员会报告重大事项。

2.贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,接受上级人民检察院的领导和业务指导,完成上级人民检察院布置的检察工作任务,并向渭南市人民检察院报告工作。

3.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

4.依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

5.依法对各类刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉和出庭支持公诉;依法对侦查活动和审判活动是否合法实行法律监督。

6.依法开展对民事、行政诉讼活动的法律监督工作。

7.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8.开展对国家工作人员职务犯罪的预防工作。

9.对检察工作中具体应用法律问题进行调查研究。

10.负责本院机关的思想政治工作和队伍德国飞艇,依法管理检察队伍。

11.其他应由本院承办的事项。

(二)人员编制基本情况:

     河区检察院单位及归口预算管理单位共有编制  115   人,其中: 行政编制  100 人,事业编制 15人;在职行政人员89  人,在职事业人员15人,离休人员   0人,退休人员44人。

二、部门预算单位构成

纳入检察院2018年度部门预算编制范围的单位包括:

1.浉河区检察院 

 

第二部分

浉河区检察院2018年度部门预算表 

  

 

预算01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年部门收支总体情况表

单位名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

     

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

       

金 额

         

合计

上年结转

一般公共预算

政府性基金

专户管理的教育收费

事业经营收入

其他收入

本年收入小计

2221.6

一、基本支出

1,688.4

278.5

1,409.9

 

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

2221.6

1、工资福利支出

1,209.2

 

1,209.2

 

 

 

 

2、政府性基金财政拨款

 

2、商品德国飞艇支出

444.9

278.5

166.4

 

 

 

 

3、专户管理的教育收费

 

3、对个人和家庭的补助

34.3

 

34.3

 

 

 

 

4、事业经营收入

 

二、项目支出

811.7

 

811.7

 

 

 

 

5、其他收入

 

1、专项业务费

811.7

 

811.7

 

 

 

 

 

 

2、基本德国飞艇支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、事业发展专项支出

 

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

4、经济发展支出

 

 

 

 

 

 

 

1、一般公共预算结转

278.5

5、债务项目支出

 

 

 

 

 

 

 

2、政府性基金结转

 

6、其他各项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2500.1

      

2500.1

278.5

2221.6

 

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

预算02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

 

 

科目名称

 

合计

上年结转

一般公共预算

政府性基金

专户管理教育收费

事业经营收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

204

04

01

全供打卡人员工资(行政)

711.4

 

711.4

 

 

 

 

204

04

01

全供打卡人员工资(事业)

111.8

 

111.8

 

 

 

 

208

08

01

拨款人员工资(遗补)

1.2

 

1.2

 

 

 

 

204

04

01

事业奖励性绩效工资

7.9

 

7.9

 

 

 

 

204

04

01

13个月基本工资

31.1

 

31.1

 

 

 

 

204

04

01

车补

66.9

 

66.9

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

33.1

 

33.1

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

76.7

 

76.7

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

72.0

 

72.0

 

 

 

 

208

05

05

行政单位养老保险

127.8

 

127.8

 

 

 

 

208

27

03

行政单位生育保险

1.8

 

1.8

 

 

 

 

208

27

02

行政单位工伤保险

1.2

 

1.2

 

 

 

 

208

27

01

行政单位失业保险

0.7

 

0.7

 

 

 

 

204

04

01

公用经费

444.9

278.5

166.4

 

 

 

 

204

04

05

监视居住点租赁费

18.0

 

18.0

 

 

 

 

204

04

03

劳务派遣聘用人员经费

62.0

 

62.0

 

 

 

 

204

04

05

中央转移支付业务费

159.00

 

159.00

 

 

 

 

204

04

05

中央转移支付装备费

86.00

 

86.00

 

 

 

 

204

04

05

检察服装换装款

28.5

 

28.5

 

 

 

 

204

04

05

涉密系统设备配置及维护

221.2

 

221.2

 

 

 

 

204

04

07

看守所同步录音录像系统升级改造

237.0

 

237.0

 

 

 

 

 

 

 

合计

2500.1

278.5

2221.6

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

预算03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品德国飞艇支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

204

04

01

行政运行

1095.4

1095.4

929.0

166.4

 

 

208

08

01

抚恤

1.2

1.2

 

 

1.2

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

33.1

33.1

 

 

33.1

 

210

11

01

行政单位医疗

72.0

72.0

72.0

 

 

 

208

05

05

行政单位养老保险

127.8

127.8

127.8

 

 

 

208

27

03

行政单位生育保险

1.8

1.8

1.8

 

 

 

208

27

02

行政单位工伤保险

1.2

1.2

1.2

 

 

 

208

27

01

行政单位失业保险

0.7

0.7

0.7

 

 

 

221

02

01

住房公积金

76.7

76.7

76.7

 

 

 

204

04

05

公诉和审判监督

512.7

 

 

 

 

512.7

204

04

03

机关德国飞艇

62.0

 

 

 

 

62.0

204

04

07

执行监督

237.0

 

 

 

 

237.0

 

 

 

合计

2221.6

1,688.4

1,209.2

166.4

34.3

811.7

 

注: 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

预算04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

                             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

金 额

            

合计

本年支出小计

 

 

 

 

 

 

一般公共预算

政府性基金

小计

财政拨款

专项转移支付

缴入预算的行政事业性收费

国有资产资源有偿使用收入

其他收入

一般公共预算

小计

2221.6

一般公共德国飞艇支出

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款

2221.6

公共安全支出

2125.3

2125.3

2125.3

 

 

 

 

 

专项转移支付

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

缴入预算的行政事业性收费

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产资源有偿使用收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

社会保障和就业

96.3

96.3

96.3

 

 

 

 

 

政府性基金

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农林水事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资源电力信息等事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商业德国飞艇业事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粮油物资储备等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2221.6

      

2221.6

2221.6

2221.6

 

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

预算05

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算支出情况表(功能分类)

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品德国飞艇支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

204

04

01

行政运行

1,095.4

1,095.4

929.0

166.4

 

 

208

08

01

抚恤

1.2

1.2

 

 

1.2

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

33.1

33.1

 

 

33.1

 

210

11

01

行政单位医疗

72.0

72.0

72.0

 

 

 

208

05

05

行政单位养老保险

127.8

127.8

127.8

 

 

 

208

27

03

行政单位生育保险

1.8

1.8

1.8

 

 

 

208

27

02

行政单位工伤保险

1.2

1.2

1.2

 

 

 

208

27

01

行政单位失业保险

0.7

0.7

0.7

 

 

 

221

02

01

住房公积金

76.7

76.7

76.7

 

 

 

204

04

05

公诉和审判监督

512.7

 

 

 

 

512.7

204

04

03

机关德国飞艇

62.0

 

 

 

 

62.0

204

04

07

执行监督

237.0

 

 

 

 

237.0

 

 

 

合计

2221.6 

1,409.9

1,209.2

166.4

34.3

811.7 

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

  

 

预算06

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金支出情况表

 

 

 

 

 

单位: 万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品德国飞艇支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

204

04 

01 

行政运行

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明: 浉河区检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

 

预算07

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位: 万元

经济分类

人员经费

经济分类

公用经费

科目名称

金额

科目名称

金额

 

 

合计

996.9

 

 

合计

413.0

301

 

工资福利支出

962.6

302

 

商品和德国飞艇支出

413.0

301

1

基本工资

391.6

302

1

办公费

178.8

301

2

津贴补贴

281.1

302

2

印刷费

2.1

301

3

奖金

 

302

3

咨询费

 

301

6

伙食补助费

 

302

4

手续费

 

301

7

绩效工资

7.9

302

5

水费

3.8

301

8

基本养老保险缴费

127.8

302

6

电费

19.7

301

9

职业年金缴费

 

302

7

邮电费

9.3

301

10

基本医疗保险缴费

73.8

302

8

取暖费

 

301

11

公务员医疗补助缴费

 

302

9

物业管理费

 

301

12

其它社保缴费

3.7

302

11

差旅费

5.8

301

13

住房公积金

76.7

302

12

因公出国(境)费用

 

301

14

医疗费

 

302

13

维修(护)费

10.3

301

99

其他工资福利支出

 

302

14

租赁费

 

 

 

 

 

302

15

会议费

2.1

303

 

对个人和家庭的补助

34.3

302

16

培训费

7.6

303

1

离休费

 

302

17

公务招待费

4.5

303

2

退休费

 

302

18

专用材料费

 

303

3

退职(役)费

 

302

24

被装购置费

19.1

303

4

抚恤金

 

302

25

专用燃料费

 

303

5

生活补助

1.2

302

26

劳务费

62.0

303

6

救济费

 

302

27

委托业务费

 

303

7

医疗费补助

 

302

28

工会经费

 

303

8

助学金

 

302

29

福利费

 

303

9

奖励金

 

302

31

公务用车运行维护费

21.0

303

10

个人农业生产补贴

 

302

39

其他交通费用

66.9

303

99

其他补助支出

33.1

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和德国飞艇支出

 

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

预算08

 

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

单位: 万元

      

“三公”经费预算数

共计

25.5

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

4.5

3、公务用车费

21.00

其中: (1)公务用车运行维护费

21.00

      2)公务用车购置

 

 

 

  

预算数

  

预算数

一、“三公”经费支出

254443.00 

二、机关运行经费

5444164.80 

(一)支出合计

254443.00 

(一)行政单位

5444164.80 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

    1)公务用车购置费

 

三、国有资产占用情况

 

    2)公务用车运行维护费

210000.00 

(一)车辆数合计(辆)

9 

  3.公务接待费

 

  1.部级领导干部用车

 

    1)国内接待费

44443.00 

  2.一般公务用车

1 

         其中: 外事接待费

 

  3.一般执法执勤用车

8 

    2)国(境)外接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

 

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 9

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 55

 

 

     其中: 外事接待批次(个)

 0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 505

 

 

     其中: 外事接待人次(人)

 0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

                      第三部分

浉河区检察院

2018年度部门预算情况

 

一、关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计2500.1万元,支出总计2500.1万元,与2017年相比,收入减少308.01万元,支出减少308.01 万元,降低10.96%因为退休人员工资改由社保局发放。

二、关于收入预算情况说明

2018年度收入合计2500.1万元,其中: 财政拨款收入2221.6万元,占88.86 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0 %;上年结转278.5万元,占11.14%

三、关于支出预算情况说明

2018年度支出合计2500.1万元,其中: 基本支出1409.9万元,占56.39%;项目支出811.7万元,占32.47%;经营支出0万元,占0%上年结转278.5万元,占11.14%

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总2221.6万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少41.25万元,下降1.9 %因退休人员工资改由社保局发放。

五、关于检察公共安全等支出预算情况说明

(一)财政拨款支出预算总体情况。

2018检察公共安全支出2125.3万元,占合计的95.66%,社会保障和就业支出96.3万元,占合计的4.34%。与2017年相比,公共安全等支出减少41.25万元,下降1.9 %因为退休人员工资改由社保局发放。

(二)财政拨款支出预算结构情况。

2018年度检察公共安全支出2125.3万元社会保障和就业支出96.3万元,共计2221.6万元,主要用于以下方面: 人员经费996.9万元主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其它社保缴费、住房公积金、生活补助、其他补助支出等(按照公开07表中人员经费所列项目填写);公用经费413万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用(按照公开07表中公用经费所列项目填写)。

六、关于“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为25.5万元,其中: 因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出算为21万元;公务接待费支出算为4.5万元。按逐年递减比去年减少0.3%减少的主要原因是: 2018年单位严格执行公务用车改革制度,共有一辆一般公务用车和八辆一般执法执勤用,包含车辆保险、维修费和加油费;公务接待费支出减少的主要原因是: 现在公务接待的标准是同城不吃饭,禁止使用高档烟酒,禁止出入高档酒店进行招待,大大减少了公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出算中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出21万元,公务接待费支出4.5万元具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商: 无。

境外业务培训 支出支出0万元,没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2.执法用车购置及运行费支出21万元。其中:

执法用车购置支出为0万元。(公务用车购置支出为0。)

执法用车运行支出21万元。现有一辆一般公务用车和八辆一般执法执勤用主要用于车辆保险、维修和加油费。

3.公务接待费支出4.5万元。其中: 主要用于区检察院日常的公务接待。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费预算支出544.42万元,比2017增加166.34万元,上涨43.99%因全区总人口59.6万人人均标准提高,去年人均1.2元,今年人均1.6元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出预算总额262.02万元,其中: 政府采购工程支出262.02万元,用于采购智慧检务工程。

(三)国有资产占用情况。

2018年,区检察院共有车辆9辆,其中: 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

                       第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入: 是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如: XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如: XX杂志社广告收入等。

四、其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 是指XX厅(局)行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项): XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 指除上述行政运行、一般行政管理事务项目以外其他用于检察方面的支出。

十、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及德国飞艇单位按规定应交回的基本德国飞艇竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、三公经费: 纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和德国飞艇的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下一篇文章: 浉河区检察院2018年部门预算和“三公“经费支出预算
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